3月7日,理文造紙公布了2021年全年業績。在這一年,理文造紙總收入較上年同期上升25.7%至325.1億港元,但受成本上漲影響,年度溢利較上年下調11.0%至32.5億港元,噸紙凈利潤由上年的587港元下降至513港元。 不過,理文造紙的財務狀況繼續保持穩健,于2021年12月31日的銀行結余及現金為19.09億港元 (2020年12月31日:11.85億港元)。集團的凈資本負債比率由2020年12月31日的0.33上升至2021年12月31日的0.36。 財報公布后,理文造紙主席李文俊博士介紹了2021年的運行挑戰、集團包裝紙業務和衛生紙業務布局。理文造紙首席執行官李文斌先生總結稱, 2022 年將貫徹優化產業鏈,以實現紙張和紙漿業務多元化的策略,并瞄準東南亞市場,拓展國際產業布局。 理文造紙公布2021年度全年業績 積極布局以加快業務增長 理文造紙主席李文俊博士表示: 面對市場供求及政策變化,集團繼續整合上游資源,發展涵蓋制漿及廢紙回收的垂直業務模式,向產業鏈一體化方向發展,確保原材料供應。同時,我們不斷擴充規模,控制成本,提升產能,為集團帶來更多業績增長機會。 包裝紙業務是集團的核心業務。疫情下網購進一步盛行,包裝紙需求大增,加上內地推行限塑令,以紙代塑掀起潮流,推動包裝類用紙需求。集團積極拓展再生紙漿業務,擴大產能覆蓋面及多元化,期望可持續壯大集團的盈利能力。 其中,馬來西亞廠房的第二臺造紙機已于2021年4月份投入生產,年產能35萬噸。集團亦已完成收購一間柬埔寨企業,目前正進行協調土地收購及建造工廠的前期工作。除此之外,集團在江西及重慶工廠分別計劃增設半化學漿生產線,以改善包裝紙原生纖維紙漿的供應。 衛生紙業務方面,受惠于經濟發展、人均收入提升、疫情促使民眾更注重衛生,市場對生活用紙的需求日益增加。 集團高度重視生活用紙業務,致力提高質量和生產規模,所生產之天然竹纖維原色衛生紙,能滿足消費者對健康和環保的要求,以及消費需求。集團將以市場及客戶需求為導向,擴充產能,并在江西廠新增生活用紙生產線。 理文造紙首席執行官李文斌先生總結: 展望2022 年,集團將貫徹優化產業鏈,以實現紙張和紙漿業務多元化的策略,進一步提升營運穩定性和加強盈利基礎。集團亦瞄準東南亞市場,拓展國際產業布局,善用當地資源,優化營運效益。 集團已分別在越南、馬來西亞、印尼等國家增加新產能及設廠,未來將繼續在一帶一路國家以及城市發掘商機。憑借集團于造紙業的龍頭地位以及貫徹始終的穩健發展優勢,我們將繼續致力提升盈利能力,為股東、員工及社會創造更大利益。
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